3月24日,國貿集團副總裁駱敏華一行4人來(lái)到浙商資產(chǎn),對浙商資產(chǎn)內部審計工作開(kāi)展情況進(jìn)行調研指導,公司總經(jīng)理李偉達、常務(wù)副總經(jīng)理徐曉東、財務(wù)部總經(jīng)理邵淑嫻、內審稽核部負責人楊耀慶參加了調研座談會(huì )。
會(huì )上,李偉達總經(jīng)理對駱總一行的到來(lái)表示了熱烈歡迎,作為直接分管公司內部審計工作的公司領(lǐng)導,李偉達總經(jīng)理向駱總匯報了公司內部審計機構設置及審計人員力量配備情況、近年來(lái)內部審計工作開(kāi)展情況、2017年內部審計工作思路和內部審計意見(jiàn)整改落實(shí)等。
駱總在認真聽(tīng)取匯報后,對浙商資產(chǎn)內部審計工作給予了肯定,認為浙商資產(chǎn)內部審計機構設置在不斷完善,人員力量在不斷加強;內部審計工作內容充實(shí),審計成效顯著(zhù),審計計劃安排符集團對內部審計的工作要求,審計整改及時(shí)和富有成效。同時(shí),駱總要求浙商資產(chǎn)加強對內部審計工作的重視,為內審工作開(kāi)展提供充分保障,集團也將繼續強化對成員公司內部審計工作的指導,在制度建設、人員培訓等方面予以支持。