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    浙商資產(chǎn)參加省國貿集團2019年度審計工作會(huì )議

    發(fā)布時(shí)間:2019-12-19 17:39:26

          近日,省國貿集團召開(kāi)2019年度審計工作會(huì )議,李偉達總經(jīng)理率浙商資產(chǎn)審計部參會(huì )。
     
     
          國貿集團審計工作分管領(lǐng)導駱敏華對2019年度集團總部及各子分公司的審計工作作總結并明確了2020年審計工作要求。駱總指出,要圍繞集團“轉型、發(fā)展、突破”戰略總綱和“3137”戰略目標,抓好四方面工作。一是要形成工作合力,建立上下聯(lián)動(dòng)機制,統籌使用資源,融入審計全覆蓋協(xié)作體系,形成集團審計“一盤(pán)棋”。二是要建立內部審計質(zhì)量管理體系,強調目標引領(lǐng),明確審計重點(diǎn),守住質(zhì)量底線(xiàn),充分發(fā)揮內部審計在穩增長(cháng)、強管理、控風(fēng)險等重點(diǎn)工作中的積極作用。三是要根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的關(guān)鍵節點(diǎn),確定審計重點(diǎn),設立研究課題,制訂審計調查方案,集中資源防范重大風(fēng)險。四是要優(yōu)化審計整改監督機制,持續提升督促整改力度,建立符合公司實(shí)際情況的審計整改監督、跟蹤機制。
     
     
          浙商資產(chǎn)審計部負責人楊耀慶作為兩家成員公司代表之一上臺作主題發(fā)言,分享公司在內部審計方面取得的成效和經(jīng)驗。近年來(lái),在公司領(lǐng)導的重視和正確領(lǐng)導下,在集團審計部的關(guān)心和指導下,我司審計部不斷創(chuàng )新審計思路,完善審計監督體系,已逐步形成“事前參與、事中監測和事后評價(jià)”的工作格局。通過(guò)大力開(kāi)展不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)項審計、持續推進(jìn)內部控制審計監測、深入開(kāi)展成員公司經(jīng)營(yíng)審計和高級管理人員經(jīng)濟責任審計工作,持續提升公司業(yè)務(wù)操作規范性、優(yōu)化業(yè)務(wù)及管理流程、加強權限管理和完善公司制度建設體系。在完善公司治理、促進(jìn)公司內控有效運行、提升公司風(fēng)險防范能力方面發(fā)揮了重要作用。
     
     
          會(huì )上,駱敏華高度評價(jià)了浙商資產(chǎn)內部審計工作,對浙商資產(chǎn)在加強審計監督力量、深挖審計工作實(shí)效、積極落實(shí)審計整改、加強審計理論研究和案例推廣方面所做的工作和取得的成效得給予了充分肯定。
     
          舵穩當奮楫,風(fēng)勁好揚帆。浙商資產(chǎn)審計部將進(jìn)一步優(yōu)化工作思路,強化審計團隊,深化內部審計工作,為浙商資產(chǎn)打造以不良資產(chǎn)收購處置為基礎,以資產(chǎn)管理為核心,擁有國際視野、全國一流、具備多重金融服務(wù)能力的綜合資產(chǎn)管理平臺貢獻力量。
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